製品に関するFAQ詳細
Q. 当期の資産を翌期に反映させるには?(奉行iシリーズ)
A.
回答・対処方法

[翌会計年度作成]メニュー ([決算処理]-[期末処理]-[翌会計年度作成]メニュー)で
翌会計年度を作成した後で、翌期へ資産データを繰り越します。
また、前期の資産に追加や修正があった場合は、その資産を翌会計年度の資産データへ
反映させます。

1. [決算処理]-[期末処理]-[資産繰越]メニューを選択します。

2. 翌期に繰り越す資産の条件を設定し、F2[実行]を押します。
  ※ 条件の詳細は、各項目をクリックすると画面右の「操作ガイド」に表示されます。

  
3. バックアップデータの作成確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンを
   クリックします。
  すでにバックアップを行っている場合は、[いいえ]をクリックします。
  ※ バックアップデータを作成する場合は、表示される画面にしたがって、
    バックアップデータを作成します。
    操作方法は関連FAQ『データ領域をバックアップするには?(奉行iシリーズ) 』
    をご確認ください。

4. 資産繰越を開始するメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

5. 処理が終了すると、確認のメッセージが表示されます。
  翌期の会計期間で処理する場合は[翌期]ボタン、
  現在の会計期間で処理する場合は[当期]ボタンをクリックします。

【注意】
◆ 翌年度の会計期間を作成した後に、前年度の会計期間と翌年度の会計期間で、
  それぞれ同じ資産コードの資産を新規に登録した場合は、その資産は繰り越せません。
  この場合は、当メニューを実行したあとに未処理資産リストが印刷されますので、
  こちらを参考に資産を整理してから、再度当メニューを実行してください。
◆ 翌年度の会計期間で資産コードを変更した後に、前年度の会計期間でその資産を修正
  (資産コードは変更せずに、古いコードのまま修正)した場合は、再度資産繰越を
  行うと、翌年度の会計期間の資産コードは前年度の古い資産コードに戻ります。
  ※ 翌年度の会計期間で、資産に関連付いている各マスターを変更した後に、前年度の
    会計期間でその資産を修正(各マスターは変更せずに、古いマスターのまま
    修正)した場合も、再度資産繰越を行うと翌年度の会計期間の各マスターは
    前年度の古いマスターに戻ります。

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