以下の手順で繰り越しを行ってください。
1.繰り越し元の前期の会計期間を、[導入処理]-[会計期間設定]-[会計期間選択]
メニューで選択します。
2.[決算処理]-[期末処理]-[期末残高繰越]メニューを選択します。
3.「繰越元」の会計期間と「繰越先」の会計期間が正しいことを確認して、
F2[実行]キーを押します。
【参考】
期末残高繰越は、何回でも行うことができます。
前期の会計期間で金額を修正した場合には、処理を実行してください。
◆奉行ワンポイント講座のご紹介(OMSS会員様向け)
「奉行ワンポイント講座Vol.77」では期末残高繰越に関するコンテンツを
掲載しています。
ぜひこちらもダウンロードして
P.2~3「[翌会計年度作成]、[期末残高繰越]メニューのご紹介」
をご確認ください。
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